Администрация города
Челябинска
официальный сайт
Интернет-приёмная

У Вас возник вопрос или предложение?

Вы здесь

Распоряжение Администрации г. Челябинска № 3513 от 06.04.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.04.2020                                                            № 3513

 

О внесении изменений
в распоряжение Администрации
города Челябинска
от 02.03.2015 № 1842

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Челябинска от 25.09.2013 № 225-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ в городе Челябинске и об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля ведомственных программ в городе Челябинске»:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети города Челябинска» (далее − Программа), утвержденную распоряжением Администрации города Челябинска от 02.03.2015 № 1842, следующие изменения:

1) раздел «Целевые индикаторы и показатели» паспорта Программы изложить в новый редакции:

«1. Строительство и реконструкция 22,49 км дорог общей площадью 515,13 тыс. кв. м, в том числе:

− 2015 год – 2,3 км (39,1 тыс. кв. м);

− 2016 год – 1,01 км (17,2 тыс. кв. м);

− 2017 год – 2,5 км (42,5 тыс. кв. м);

− 2018 год – 3,9 км (66,3 тыс. кв. м);

− 2019 год – 5,5 км (85,0 тыс. кв. м);

− 2020 год – 7,28 км (265,03 тыс. кв. м).

2. Капитальный ремонт 0,5 км дорог общей площадью 8,5 тыс. кв. м, в том числе:

− 2015 год – 0,0 км (0,0 тыс. кв. м);

− 2016 год – 0,0 км (0,0 тыс. кв. м);

− 2017 год – 0,0 км (0,0 тыс. кв. м);

− 2018 год – 0,0 км (0,0 тыс. кв. м);

− 2019 год – 0,5 км (8,5 тыс. кв. м);

− 2020 год – 0,0 км (0,0 тыс. кв. м).

3. Проверка актов приемки-сдачи выполненных работ (формы КС-2, КС-3) 4524 шт., в том числе:

− 2015 год – 1341 шт.;

− 2016 год – 807 шт.;

− 2017 год – 976 шт.;

− 2018 год – 700 шт.;

− 2019 год – 700 шт.»;

2) раздел «Объёмы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Годы

Источники и объёмы финансирования (рублей)

Всего

Бюджет города

Областной бюджет

Федеральный бюджет

2015

825 243 051,13

98 815 541,13

697 500 000,00

28 927 510,00

2016

453 932 876,21

47 570 876,21

406 362 000,00

0,00

2017

729 456 132,88

87 305 811,88

642 150 321,00

0,00

2018

2 400 569 162,86

1 327 809 385,86

1 072 759 777,00

0,00

2019

1 264 365 063,80

196 936 045,27

215 148 689,79

852 280 328,74

2020

1 636 128 732,51

50 000 000,00

1 040 400 000,00

545 728 732,51

Итого

7 309 695 019,39

1 808 437 660,35

4 074 320 787,79

1 426 936 571,25

3) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«1. Увеличение длины магистральной сети города. Достижение показателя плотности магистральной сети - 2,7 км/кв. км, соответствующего уровню автомобилизации в 400 автомобилей на тысячу жителей.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улиц

и дорог, строительство искусственных транспортных сооружений

 

п/п

 

Наименование мероприятия

Годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Строительство мостов и транспортных развязок (ед.)

1

1

1

1

1

4

2.

Строительство пешеходных переходов (ед.)

0

0

1

1

1

0

 

3.

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт улиц и дорог (тыс. кв. м)

 

39,1

 

17,2

 

42,5

 

39,1

 

6,0

 

265,033

2. Создание системы регулируемых улиц и дорог, обеспечивающих удобные кратчайшие связи между районами города.

3. Повышение пропускной способности существующих улиц до уровня, соответствующего растущим транспортным потокам: достижение показателя по затратам времени на передвижение по трудовым целям, равного 34,7 мин. (по сравнению с существующим 52,5 мин.), что соответствует скорости передвижения 10,3 км/час; на легковом автотранспорте скорость передвижения должна составить 35-40 км/час (при существующей 20-25 км/час).

4. Приведение планировочных параметров улиц в соответствие требованиям нормативной документации и транспортной загрузки.

5. Создание системы внеуличных пешеходных переходов.

6. Создание сети велодорожек общей протяженностью 18 км, в том числе:

- в 2015 г. - 0 км;

- в 2016 г. - 0 км;

- в 2017 г. - 4 км;

- в 2018 г. - 6 км;

- в 2019 г. - 8 км.»;

4) раздел III «Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей»Программы изложить в новой редакции:

«1. Строительство и реконструкция 22,49 км дорог общей площадью 515,13 тыс. кв. м, в том числе:

− 2015 год – 2,3 км (39,1 тыс. кв. м);

− 2016 год – 1,01 км (17,2 тыс. кв. м);

− 2017 год – 2,5 км (42,5 тыс. кв. м);

− 2018 год – 3,9 км (66,3 тыс. кв. м);

− 2019 год – 5,5 км (85,0 тыс. кв. м);

− 2020 год – 7,28 км (265,03 тыс. кв. м).

2. Капитальный ремонт 0,5 км дорог общей площадью 8,5 тыс. кв. м, в том числе:

− 2015 год – 0,0 км (0,0 тыс. кв. м);

− 2016 год – 0,0 км (0,0 тыс. кв. м);

− 2017 год – 0,0 км (0,0 тыс. кв. м);

− 2018 год – 0,0 км (0,0 тыс. кв. м);

− 2019 год – 0,5 км (8,5 тыс. кв. м);

− 2020 год – 0,0 км (0,0 тыс. кв. м).

3. Проверка актов приемки-сдачи выполненных работ (формы КС-2, КС-3) 4524 шт., в том числе:

− 2015 год – 1341 шт.;

− 2016 год – 807 шт.;

− 2017 год – 976 шт.;

− 2018 год – 700 шт.;

− 2019 год – 700 шт.»;

5) пункт 6.1 раздела VI «Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах» Программы изложить в следующей редакции:

«6.1. Источником финансового обеспечения Программы являются средства федерального, областного бюджета и бюджета города Челябинска. Объемы финансирования Программы приведены в таблице.

 

«Годы

Источники и объёмы финансирования (рублей)

Всего

Бюджет города

Областной бюджет

Федеральный бюджет

2015

825 243 051,13

98 815 541,13

697 500 000,00

28 927 510,00

2016

453 932 876,21

47 570 876,21

406 362 000,00

0,00

2017

729 456 132,88

87 305 811,88

642 150 321,00

0,00

2018

2 400 569 162,86

1 327 809 385,86

1 072 759 777,00

0,00

2019

1 264 365 063,80

196 936 045,27

215 148 689,79

852 280 328,74

2020

1 636 128 732,51

50 000 000,00

1 040 400 000,00

545 728 732,51

Итого

7 309 695 019,39

1 808 437 660,35

4 074 320 787,79

1 426 936 571,25

6) приложение 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

7) приложение 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Челябинска от 03.06.2019 № 6549 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 02.03.2015 № 1842».

3. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В. А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города по дорожному хозяйству и транспорту Куляшова М. Н.

 

Глава города Челябинска                                                            Н. П. Котова

 

 

Русский